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包含sapmiro系统流程的词条

请问外企AP都是怎么一个流程,SAP系统,非常感谢。

说实际的:(本人是财务,也用SAP. QQ 715024606)

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1. 先和客户对好账,根据收货在系统里操作。(SAP里采购都要下PO--purchase order)

2.收到发票的直接做校验Miro,没有收到发票的先暂时挂账,月底确认本月无法收到票后,把挂账的税金转出来。

3.每个供应商都有付款条件,到付,月结,见票付等等,每月安排相对固定付款时间

4.和出纳等同事沟通,了解银行存款情况,以便做好付款安排,和资金预算。

5.付款外币的话,要准备很多资料,如:合同,关单付汇联等,依据已付款金额在SAP系统清帐。

6.AP最关健要有耐心,了解银行存款变动,合理安排货款,和供应商沟通。

会计工作 SAP关于MIRO的

miro过账用的。一般参考采购订单,你把采购部门给你的采购订单号输入,系统会带出采购订单的信息。核对发票上的金额,进行修改。然后点过账即可。各个项目不太一样,建议你去要一封顾问提供的操作手册。

SAP FICO成本结算的流程到底是怎样的

我给你参考的结算流程吧,包含了基本的步骤,包括了COPA,但是因为各个公司的配置流程的差异,结算步骤会存在差异,我在下面列示的仅供你参考。

1、检查工单差异、状态,及时跟进解决问题 COOIS

2、对已完工工单进行技术性完成处理 CO02

3、检查审核盘点结果,过帐盘点差异 MI20/MI07

4、供应商发票校验 MIRO

5、客户开票 VF01

6、确认本月新增、有变更的物料工艺路线及BOM已在SAP更新

7、确认标准成本估算范围,搜集下月排产物料,整理当前有库存的物料

8、对次月作业价格进行维护 KP26

9、间接制造费用比率更新 S_ALR_87008275

10、标准成本估算、核对、标记 CK40N

11、对结帐期的全部预制凭证进行过帐处理 FBV0

12、对固定资产进行折旧,若有差异进行调整 AFAB/F-02

13、打开本月物料帐、会计期间 MMPV/OB52

14、标准成本发布 CK40N

15、调整发出商品科目差异金额 F-02

16、其它费用类、总帐类帐务处理 F-02等

17、维护每月最后一天汇率 OB08

18、对结账期外币科目进行评估 FAGL_FC_VAL

19、核对内部往来 FS10N

20、检查生产成本与制造费用科目当期发生额 S_ALR_87013611

21、检查库存与明细帐是否一致 MB5L

22、检查PA与FI金额 KEAT

23、实际成本分割 KSS2

24、实际作业价格计算 KSII

25、生产订单重估 MFN1/CON2

26、计算间接费用实际分摊比率 ZFIP0001

27、输入间接费用实际分配比率 S_ALR_87008275

28、间接费用分摊 KGI2/CO43

29、维护小数尾差分摊规则 KSU2

30、执行小数尾差分摊 KSU5

31、在制品计算 KKAX/KKAO

32、已完工产品差异计算 KKS2/KKS1

33、实际成本结算 KO88/CO88

34、核对生产成本、制造费用科目余额 FS10N

35、工单批关闭 COHV

36、物料差异分摊 CKMLCP

37、检查本月物料状态 S_ALR_87013180

38、期间评估实际销售成本 KE27

39、维护期间费用分摊规则 KEU2

40、执行期间费用分摊 KEU5

41、查询金额是否都已分摊,记录类型为F/D KE30

42、关闭结帐期会计期间 OB52/OKP1

sap做发票校验有预付款的系统有提示吗?提示几次

有提示,三次。

发票校验是SAP采购流程中的重要环节,收到供应商发票之后,需要在SAP中匹配入库记录,并核对数量和金额是否正确,如有差异需要进一步确认原因,必要时将发票退回给供应商。

就是供应商根据采购订单所开的发票,当发票被送企业后,企业财务部门会做发票校验。

针对此业务,在SAP系统中使用MIRO,并选择“发票”这个业务类型。

做发票时,会增加企业供应商的应付账款。


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转载源于:http://scgulin.cn/article/doiccep.html